税务筹划的方法?一.设立分公司单独核算企业在当地成立分公司,申请单独核算,即可自主开票,享受当地税收政策扶持。优势:办理简单、方便、快捷,不需要跟原有工商税务沟通。特点:1.分公司无需注册资本,企业不*需提供相关资料即可办理。2.分公司不具有法人资格,但可以单独对外承接业务。3.分公司可自主选择所得税汇算地。4.分公司开具的每一份发票,都能享受政策扶持。二.设立个人独资咨询服务等企业可申请享受特惠政策,核定征收,资金任意转至私人账户。适用于:1.优化企业所得税(企业所得税25%>个独综合税赋3.16%)2.股东分红高管工资提成的税收优化。优势:个人独资企业不缴纳企业所得税而是个人所得税,交完个税之后利润全部归个人所有,解决企业无进项发票高利高的问题。特点:1.个人独资企业申请核定征收,核定后企业总税赋不超过3.16%,且账务处理简单。2.个人独资企业履行完“生产经营所得”纳税义务后,投资者不存在其他税收问题。企业常见的税务筹划方案无非就企业的业务结构,企业的组织形式、调整企业架构形式、地方性税收政策这些。佛山物流行业税筹服务方案报价
税筹的关键在于“筹”,一、要树立正确的纳税意识。合法纳税是每一位公民和企业应尽的义务,无论从事何种业务或工作,一定要对业务可能涉及到的税种、税率及税基(税金计算的基数)等进行一定的了解,即便公司的老板自己不懂财务,也一定要了解这些重要信息。二、要树立正确的节税意识。节税并不是去漏税,更不是去偷税,节税重点是利用国家相关的税收优惠政策基础上,通过选择不同的公司运营方式,在税收优惠幅度较大的税收洼地去落地公司,通过享受当地较大比例的税收返还,从而降低综合税负率。三、业务逻辑的合理性。大部分情况下,节税的主要方法为适当地增加公司的费用及成本支出。那么相应的费用和成本支出,一定要和公司的业务流紧密相关,从合同的签订、合同金额及主要条款的约定、款项的支付等要做到“顺利成章”。四、要养成“大税筹”的思维。税收筹划的关键在于提早布局,比如:公司成立的组织形式(有限公司还是合伙企业)、公司业务分拆(是否需要设立不同的运营主体从而享受相应的税收优惠政策)、整个集团公司的股权架构(是否需要成立控股公司)、业务链条的丰富(有时是为了一些成本支出更合理)等。广东物业公司税筹节税税收优惠政策:高新、软件、税收洼地等。
税筹重点关注的问题,你是否涉及?1:事关零申报。企业有零申报很正常,像新企业或者有些特殊情况的企业,偶尔有零申报是没问题的。但连续三个月零申报或者年度累计6个月零申报,税务肯定会重点关注的,然后分析调查情况。2:事关税负率。各行各业,各种体量的税负水平,税务基本都在系统内有记录。该是多少,就是多少。企业缴纳的税费多了和缴纳的税费少了,都属于异常,一旦这个比例上下浮动超过20%,就容易引起预警了。3:事关发票。发票作为企业纳税的重要凭证,一直都是税务关注的重点。4:事关优惠政策。每年国家都会颁布不少的税收优惠政策,近些年因肺炎影响,相关税收优惠政策就更多了。5:事关农产品。农产品可免税种类较多,对外开具的增值税专票自身是不需要纳税的,但下游受票方却可进行抵扣。这种情况下,涉嫌虚开的几率就比较大。因此,涉及该行业的业务,都是税务盯得比较紧的。6:事关重点税源企业。各省市都有自己的纳税大户为当地财政做出重要贡献,一家这样的企业可以抵得上不少的中小企业。所以,这类企业肯定是不能让他出事的,税务日常严苛一点儿,也是理所当然。
税筹是做什么的?税筹是做什么的?税筹是指通过对涉税业务进行策划,制作一整套完整的纳税操作方案,从而达到节税的目的。其主要工作为在法律规定许可的范围内,通过对经营、投资、理财活动的事先筹划和安排,尽可能取得节税,以达到税后财务利益较大化。企业税收筹划即合理避税,有很多途径,比如利用税优政策、企业组织形式、折旧固定资产抵税、对存货计价、选择收入确认时间或者费用扣除标准等.税务筹划跟偷税漏税不是一-个概念。税收筹划的目地是为了让企业享受国家的税收优惠。
税务筹划是在符合国家法律法规前提下开展的,让企业得以合理避税,减轻税收负担。1.实现涉税事务风险低,避免发生不必要的经济损失2.实现涉税事务风险低,避免发生不必要的名誉损失;3.实现涉税事务风险低,避免企业账目混乱,影响管理企业做税筹,得到的不不*是可见的大笔利润,更多的保证企业更良好、健康的发展。企业财务决策、战略选择都将得到优化。企业市场价值取向得到优化,即可促使企业整体理财行为的科学化,进而实现企业基本利润较大化。可以利用税收优惠政策来节税,但是一定要正确恰当地利用政策,不要歪曲税收政策。广州电商税筹费用标准
税务筹划的背后往往没有真实的商业目的,但是要创造商业目的。佛山物流行业税筹服务方案报价
常见的税收筹划方式:1、通过税收优惠进行税筹。这是很为常见,也是比较简单的税收筹划方式。举例如下:①筹划享受小微企业税收优惠比如企业所得额为301万元,则不能享受小微企业税收优惠,需要缴纳所得税301*25%=75.25万元。这时候通过发放职工福利等方式,增加支出1万元,则符合享受小微企业税收优惠条件,应交企业所得税100*5%+200*10%=15万元,节税75.25-15=60.25万元。再比如,预计企业今年企业所得额将达到500多万,则可以将业务进行分离,成立新公司开展部分业务,剥离后两个公司的应纳税所得额在300万以下,均可享受小微企业税收优惠。但是,成立新公司必然会增加管理成本,如果节税带来的利好不能覆盖新增的管理成本,税收筹划反而得不偿失。2、筹划享受高新技术企业、西部大开发等税收优惠。企业整体不符合享受高新技术企业等税收优惠条件,可以将部分符合条件的业务剥离后成立子公司,子公司则符合条件,可享受高新技术企业税收优惠。3、筹划享受福利企业税收优惠。适当吸纳残疾人就业,可以享受增值税即征即退、企业所得税100%加计扣除等税收优惠政策。佛山物流行业税筹服务方案报价
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