税筹的认知误区:1.节的税越多越好。选择税务筹划公司时,更应该注重其合规性!有些企业在选择税务筹划服务时,货比三家,比的却是哪个节的多,不注重是否合规,一顿操作猛如虎,过不久就去税务局喝茶。2.合作园区越多越厉害。还有一些企业号称合作有关部门园区有多少多少,实际合作不够深入,甚至可能只是去看了一圈就算是有合作了。导致企业在园区成立公司后承诺的优惠不能兑现或是转年就变了,企业注销重新注册又要浪费了很多的时间和精力,税也没节多少。还有一些合作园区少的企业,利用信息差,只将企业引入自己合作的园区,就会少节很多税。3.方案给的越快越专业。再有就是服务,有些税筹公司有几套“模板”,有企业来咨询,就往模板里套,能很快给出方案,但套“模板”的过程中很少把企业自身的行业和产业结构考虑在内,忽略了每个企业的特殊性!国家政策实施的方案,作为纳税人的我们必须严格遵守。建筑公司税筹服务价格
税收筹划的意义:(一)有利于企业经济行为有效率的选择,增强企业竞争能力。1、有利于增加企业可支配收入。2、有利于企业获得延期纳税的好处。3、有利于企业正确进行投资、生产经营决策,获得较大化的税收利益。4、有利于企业减少或避免税务处罚。(二)有利于实现国家税法的立法意图,充分发挥税收杠杆作用,增加国家收入。1、有利于国家税收政策法规的落实。2、有利于增加财政收入。3、有利于增加国家外汇收入。4、有利于税收代理业的发展。综合所得纳税筹划业务多少钱税筹有利于减少企业自身的“偷、欠、骗、抗”税等税收违法行为的发生。
转嫁筹划:是指纳税人为了达到减轻税负的目的,通过价格调整将税负转嫁给他人承担的经济行为。实现涉税风险低:是指纳税人账目清楚,纳税申报的程序正确,税款缴纳的及时、足额,不会出现任何的关于税收方面的处罚,即在税收方面没有任何风险,或风险极小可以忽略不计的一种状态。这种状态的实现,虽然不能使纳税人直接获取税收上的好处,但却能间接地获取一定的经济利益,而且这种状态的实现,更有利于企业的长远发展与规模扩大。
税务筹划的战略管理层面通常有哪些问题:(1)股权架构与层次如何设计与安排,对未来财税会产生什么样的影响?(2)成立项目公司还是不成立项目公司,用法人股东还是自然人股东?关联的考量?注册地点安排在哪里更合适?(3)注册资本多大以及出资形式不同对财税会产生什么样的影响?(4)土地方与资金方如何合作?不同形式拿地税负比较,怎样较低?(5)如何增加拿地过程中的土地成本例如拆迁成本?(6)与有关部门如何合作与谈判?代建市政项目款项如何收回?(7)一级与二级如何联动以增加土地成本?企业税收筹划与避税、逃税有着本质的区别。
税筹的全称是税务筹划,是指在纳税行为发生之前,在不违反法律、法规的前提下,通过对纳税主体(法人或自然人)的经营活动或投资行为等涉税事项做出事先安排,以达到少缴税或递延纳税目标的一系列谋划活动。税务筹划具有合法性、筹划性、目的性、风险性和专业性的特点。比如企业所得税方面通过研发费用的加计扣除,进行相应的税务筹划。按照税收政策法规的导向,事前选择税收利益比较大化的纳税方案处理自己的生产、经营和投资、理财活动的一种企业筹划行为。包括税负比较轻、税后利润比较大化、企业价值比较大化等内涵,而不不不*是指的税负比较轻。不同的地区、不同的行业,享受税收优惠政策是不同的。建筑企业税筹服务价格
有一个好的税收筹划方案不只可以帮助企业降低缴税成本,也能够做到合理合法合规。建筑公司税筹服务价格
企业税筹,有哪些方式?第1种:用总分模式。在园区内注册总公司,然后在经营地注册分公司。因为分公司没有单独核算能力,也不具备法人资格,在经营地获利之后,由总公司在园区内申报纳税。缴纳的税费即可享受当地税收优惠政策的扶持。增值税地方留存50%(另外50%上缴财政),企业所得税地方留存40%(另外60%上缴财政),这地方留存部分,即可享受地方30%-80%不同比例的奖励扶持。第二种:直接注册经营模式。在园区内直接注册一般纳税人有限公司、小规模个人独资企业、小规模个体工商户等,直接对外经营,申报纳税。一般纳税人有限公司享受的政策和第1种模式一样。小规模个独、个体可以进行核定征收。核定个人经营所得税为0.6%-1.2%(一般为1%),年开票额不超过500万的增值税普通发票,一年纳税额在5万左右即可(增值税免税)。建筑公司税筹服务价格
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