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广州增值税税筹业务咨询

来源: 发布时间:2024年01月16日

利用收入确认时间的选择开展税务筹划:企业在销售方式上的选择不同对企业资金的流入和企业收益的实现有着不同的影响,不同的销售方式在税法上确认收入的时间也是不同的。通过销售方式的选择,控制收入确认的时间,合理归属所得年度,可在经营活动中获得延缓纳税的税收效益。运用合理的折旧方法,较大限度减轻企业所得税税负。对于企业来说,折旧是为了弥补固定资产的损耗而转移到成本或期间费用中计提的那一部分价值。这即是说,折旧的计提将直接关系到企业当期成本、费用大小以及利润高低和应纳所得税的多少。采用的折旧方法不同,所需缴纳的所得税税款也不相同。因此,企业也可以合理利用折旧方法开展税收筹划。在提高税筹者整体素质的同时,有必要建立健全的税筹质量控制体系。广州增值税税筹业务咨询

税务筹划方法:1.直接利用筹划法。国家为了实现总体经济目标,从宏观上调控经济,引导资源流向,制定了许多的税收优惠政策。对于纳税人利用税收优惠政策进行筹划,国家是支持与鼓励的,因为纳税人对税收优惠政策利用的越多,越有利于国家特定政策目标的实现。因此,纳税人可以光明正大地利用优惠政策为自己企业的生产经营活动服务。2.地点流动筹划法。纳税人可以根据需要,或者选择在优惠地区注册,或者将现时不太景气的生产转移到优惠地区,以充分享受税收优惠政策,减轻企业的税收负担,提高企业的经济效益。3.创造条件筹划法。纳税人创造条件使自己符合税收优惠规定或者通过挂在在某些能享受优惠待遇的企业或产业、行业,使自己符合优惠条件,从而享受优惠待遇。代办税筹服务流程设计税筹方案其实是一件很麻烦的工作。

哪些方式可以帮助企业减轻税负压力呢?1.灵活用工的税务筹划:企业可以入驻灵活用工平台,直接同平台招聘临时工,并且通过平台给他们发放佣金,平台在保证临时工收到报酬后,企业就可以申请开具发票了,平台会开具6个点的专门用的发票给到企业。所以像返佣回扣一类的也可以通过灵活用工来解决。2.自然人代为开政策:对于一些做居间服务,或是供应商无法正常提供发票的,就可以采用自然人代为开的方式解决,凭借双方实际的业务合同,一种方式是直接到当地税务机关代为开,不过会按照劳务报酬20%的税率缴纳个税。

企业在进行税务筹划时的注意事项:1.税务筹划必须不违法!它是基于税法基础上,通过合法合理地利用税收优惠政策来实现企业减税降负的目的,而不是只改变计量的标准与方法。擦边球的“点子”是有风险的!否则就是偷税!降低风险永远比降低税负更重要!2.税务筹划筹划的不是账、更不是票,而是事!税务局更关注的是发票背后的业务实质,发票不不*是一个表象而已。并且税务筹划必须一开始就要植入企业的业务中,这样做能对运营的负面影响变得很小,产生的税负成本也会小,操作难度也会降低。3.国家和有关部门相关部门为了鼓励企业的某些行为,就会在税种设计的时候,对企业设立一些优惠条款,企业应该尽可能地利用这些优惠条款,减低应缴税款。并且企业在进行税务筹划之前,比较好先去了解、学习有关本企业的所有税收政策,然后把这些政策汇总起来分析一下,合理利用起来,使企业合理减税。4.企业税务筹划过程中,多数会出现税务风险问题,若企业没有及时发现并解决,轻则导致税务筹划不成功,重则可能触犯刑事责任。所以对于税务风险这块,需要有专业的风控团队把控更为稳妥。税筹需要遵守相关法律法规,不能违反税法规定。

税筹的认知误区:1.节的税越多越好。选择税务筹划公司时,更应该注重其合规性!有些企业在选择税务筹划服务时,货比三家,比的却是哪个节的多,不注重是否合规,一顿操作猛如虎,过不久就去税务局喝茶。2.合作园区越多越厉害。还有一些企业号称合作有关部门园区有多少多少,实际合作不够深入,甚至可能只是去看了一圈就算是有合作了。导致企业在园区成立公司后承诺的优惠不能兑现或是转年就变了,企业注销重新注册又要浪费了很多的时间和精力,税也没节多少。还有一些合作园区少的企业,利用信息差,只将企业引入自己合作的园区,就会少节很多税。3.方案给的越快越专业。再有就是服务,有些税筹公司有几套“模板”,有企业来咨询,就往模板里套,能很快给出方案,但套“模板”的过程中很少把企业自身的行业和产业结构考虑在内,忽略了每个企业的特殊性!税务筹划的原理是:一方面通过降低收入、提升成本来降低利润,另一方面通过选择适用较低税率。佛山小规模企业税筹避税

税筹的实施需要及时了解税法变化和政策调整。广州增值税税筹业务咨询

税收筹划之所以可以节税,主要原因是有税收优惠和税率差。(一)税收优惠国家出台了许多鼓励就业创业、扶持中小微企业、鼓励科技创新等的优惠政策,如果通过税收筹划能够享受这些税收优惠,自然就可以起到节税的作用。虽然国家宣传税收优惠要“应享尽享”,但很多税收优惠需要在纳税申报的时候自行填报,或者提交有关证明材料、表单才能申报享受,如果对自家企业能享受的税收优惠不够了解,躺在优惠政策上“睡大觉”,那必然无法享受优惠,无法起到节税的作用。(二)税率差即使没有税收优惠,税率差也会导致相同的业务交不同的税。比如同样是销售家电,增值税一般纳税人税率是13%,小规模纳税人税率是3%,两者税率不同,交的税也不同。再比如个人所得税,生产经营所得税率是5%-35%,劳务报酬所得税率是3%-45%,二者所适用的税率是不同的。薇娅团队所采用的的税筹方式就是将劳务报酬所得变成生产经营所得,同时申请核定征收,终将45%的高税率降到了5%以下。其税筹失败的原因主要是不满足“合理合法、业务真实”两项要求,违背业务真实性,将本应属于劳务报酬的所得非法转换为生产经营性质的所得。广州增值税税筹业务咨询